Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.9.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.9.2025
Poradové číslo 226/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562503384
Popis Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Suma 3,08
9.9.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou a za galón vratný obal.
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.9.2025
Poradové číslo 225/2025
Dodávateľ Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 25011389
Popis Faktúra za galón s alkalickou vodou a za galón vratný obal.
Suma 64,58
8.9.2025
Faktúra za audit účtovnej závierky - II. a III. etapa auditu za rok 2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2025
Poradové číslo 224/2025
Dodávateľ GemerAudit, sopl. s .o. Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
IČO 31681301
Číslo dokladu 125355
Popis Faktúra za audit účtovnej závierky - II. a III. etapa auditu za rok 2024.
Suma 922,50
8.9.2025
Faktúra za vývoz fekálie zo ZŠ Figa.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2025
Poradové číslo 223/2025
Dodávateľ Ladislav Rajtuk, Behynce 139, 982 01 Tornaľa
IČO 10901566
Číslo dokladu 22/2025
Popis Faktúra za vývoz fekálie zo ZŠ Figa.
Suma 330,00
5.9.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 8/2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.9.2025
Poradové číslo 222/2025
Dodávateľ JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01
IČO 50362275
Číslo dokladu 202509004
Popis Faktúra za poskytovaní poradenstva za 8/2025.
Suma 90,00
5.9.2025
Nákup spotr. materiálu pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.9.2025
Poradové číslo 221/2025
Dodávateľ LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01
IČO 43849661
Číslo dokladu FV2501032
Popis Nákup spotr. materiálu pre ŠJ.
Suma 153,58
3.9.2025
Faktúra za vývoz fekálie zo MŠ Figa.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.9.2025
Poradové číslo 220/2025
Dodávateľ Ladislav Rajtuk, Behynce 139, 982 01 Tornaľa
IČO 10901566
Číslo dokladu 21/2025
Popis Faktúra za vývoz fekálie zo MŠ Figa.
Suma 210,00
3.9.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.9.2025
Poradové číslo 219/2025
Dodávateľ SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09
IČO 35680202
Číslo dokladu 4025003676
Popis Faktúra za Hlas - mesačný poplatok.
Suma 2,37
3.9.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.9.2025
Poradové číslo 218/2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 8375227959
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 72,56
3.9.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.9.2025
Poradové číslo 217/2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 8375288966
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 196,72
2.9.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.9.2025
Poradové číslo 216/2025
Dodávateľ CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO 36008338
Číslo dokladu 2025915818
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 424,44
2.9.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 9/2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.9.2025
Poradové číslo 215/2025
Dodávateľ Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 250123604
Popis Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 9/2025.
Suma 15,99
1.9.2025
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 07/08/09.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2025
Poradové číslo 214/2025
Dodávateľ Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 55883061
Číslo dokladu 2025151
Popis Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 07/08/09.
Suma 60,00
1.9.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2025
Poradové číslo 213/2025
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
IČO 46199004
Číslo dokladu 202501712
Popis Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2025.
Suma 43,05
1.9.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 09.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2025
Poradové číslo 212/2025
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 53539133
Číslo dokladu 2025577
Popis Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 09.
Suma 23,00
1.9.2025
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2025
Poradové číslo 211/2025
Dodávateľ SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 8689773137
Popis Faktúra za zemný plyn.
Suma 192,00
1.9.2025
Faktúra za práca s plošinou, výmena verejného osvetlenia.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2025
Poradové číslo 210/2025
Dodávateľ Regiotel Rimava s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO 46601651
Číslo dokladu 25120005
Popis Faktúra za práca s plošinou, výmena verejného osvetlenia.
Suma 302,00
22.8.2025
Faktúra za učebnice pre ZŠ 5. ročník.
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.8.2025
Poradové číslo 209/2025
Dodávateľ preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava
IČO 51692881
Číslo dokladu F525052678
Popis Faktúra za učebnice pre ZŠ 5. ročník.
Suma 96,60
21.8.2025
Faktúra za učebnice a pracovné zošity pre ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.8.2025
Poradové číslo 208/2025
Dodávateľ preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava
IČO 51692881
Číslo dokladu F525052055
Popis Faktúra za učebnice a pracovné zošity pre ZŠ.
Suma 1502,23
21.8.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby v mesiaci júl 2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.8.2025
Poradové číslo 207/2025
Dodávateľ Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa
IČO 37821849
Číslo dokladu 20250074
Popis Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby v mesiaci júl 2025.
Suma 14,50