Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.2.2026
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody, servis zariadenia RO a za minimálnu analýzu vody podľa Minimálnu analýzu vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.2.2026
Poradové číslo 31/2026
Dodávateľ Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 26010171
Popis Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody, servis zariadenia RO a za minimálnu analýzu vody podľa Minimálnu analýzu vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.
Suma 440,34
11.2.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.2.2026
Poradové číslo 30/2026
Dodávateľ AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 26010143
Popis Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť.
Suma 7,70
10.2.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.2.2026
Poradové číslo 29/2026
Dodávateľ CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO 36008338
Číslo dokladu 202602959
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 206,58
9.2.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.2.2026
Poradové číslo 28/2026
Dodávateľ Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca
IČO 56234228
Číslo dokladu 2026/02
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 880,22
9.2.2026
Faktúra za kult. pod. "Mesefigurák - Farsang" pre ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.2.2026
Poradové číslo 27/2026
Dodávateľ Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka
IČO 45018022
Číslo dokladu 03/2026
Popis Faktúra za kult. pod. "Mesefigurák - Farsang" pre ZŠ.
Suma 75,00
6.2.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.2.2026
Poradové číslo 26/2026
Dodávateľ Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 26010126
Popis Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť.
Suma 8,32
5.2.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.2.2026
Poradové číslo 25/2026
Dodávateľ S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO 43528252
Číslo dokladu 2026020014
Popis Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Suma 374,20
5.2.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.2.2026
Poradové číslo 24/2026
Dodávateľ Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava
IČO 35486686
Číslo dokladu 26250042
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma 832,91
5.2.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.2.2026
Poradové číslo 23/2026
Dodávateľ SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO 35680202
Číslo dokladu 4026001006
Popis Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Suma 2,37
4.2.2026
Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií:
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.2.2026
Poradové číslo 22/2026
Dodávateľ Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO 42499500
Číslo dokladu 2692600044
Popis Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií:
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Suma 40,00
4.2.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.2.2026
Poradové číslo 21/2026
Dodávateľ SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 8113104165
Popis Faktúra za zemný plyn.
Suma 1252,00
4.2.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.2.2026
Poradové číslo 20/2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 8383110395
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 37,82
4.2.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.2.2026
Poradové číslo 19/2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 8383172899
Popis Faktúra za telefónne služby.
Suma 254,13
3.2.2026
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie - rok 2026, prevádzku: verejný rozhlas.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.2.2026
Poradové číslo 18/2026
Dodávateľ Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
IČO 17310598
Číslo dokladu 2600404
Popis Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie - rok 2026, prevádzku: verejný rozhlas.
Suma 49,20
3.2.2026
Faktúra za regiotel standard 100 mesiac 2/2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.2.2026
Poradové číslo 17/2026
Dodávateľ Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 260104735
Popis Faktúra za regiotel standard 100 mesiac 2/2026.
Suma 15,99
3.2.2026
Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.2.2026
Poradové číslo 16/2026
Dodávateľ MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice
IČO 54366429
Číslo dokladu 26010013
Popis Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2026.
Suma 90,00
3.2.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.2.2026
Poradové číslo 15/2026
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
IČO 46199004
Číslo dokladu 202600034
Popis Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026.
Suma 43,05
2.2.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2026
Poradové číslo 14/2026
Dodávateľ Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 40728773
Číslo dokladu 20260007
Popis Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január.
Suma 40,00
2.2.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2026
Poradové číslo 13/2026
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 53539133
Číslo dokladu 2026110
Popis Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02.
Suma 23,00
2.2.2026
Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel).
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2026
Poradové číslo 12/2026
Dodávateľ Bc. Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca
IČO 44821603
Číslo dokladu 20260006
Popis Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel).
Suma 150,00